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号:

3605210001-2025-00167

信息分类:

审计信息

内容分类:

发文日期:

2025-01-07

发布机构:

县审计局

生成日期:

生效日期:

废止时间:

号:

县审计局

词:

2023年度,财政收支,收支情况,审计工作,工作报告,

称:

(审计公告)关于2023年度分宜县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告

(审计公告)关于2023年度分宜县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告

发布时间: 2025-01-07 16:15
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分宜县人民政府关于2023年度县本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告

受县人民政府委托,2025年1月3日县审计局在县十七届人大常委会第三十一次会议上,报告了《2023年度分宜县本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。

今年县审计局主要审计了2023年度县本级预算执行情况、3个县直部门单位预算执行情况、2个乡镇(办)财政决算情况、7位领导干部经济责任情况和2个企事业单位财务收支情况,并积极配合国家审计署和省审计厅,参与国家重大政策措施落实情况跟踪审计等工作。

一、2023年度县本级预算执行审计

发现有未按要求压减经费、对财农信贷通政策执行监管不力、预决算差异偏大、部分预算单位项目预算执行率过低、财政专户利息未及时缴库、非税收入专户资金未及时缴库、预算指标未及时下达、公共停车场设施建设项目推动缓慢、审计意见落实不到位等问题。

二、部门预算执行情况和决算草案情况审计

    发现有预算执行率偏低、预算支出管理不严、资金未及时上缴财政、专户资金管理不严、工程项目管理不规范、小额信贷监管不力、往来款未及时冲抵等问题。

三、乡镇财政决算审计

    发现有经费支出审核不严、三公经费管理不规范、工程管理不规范、固定资产管理不规范等问题。

    四、领导干部经济责任审计

    发现有单位履职不到位、专项资金管理不严、财务审核不严、工程项目管理不规范、未按规定进行采购、收入管理问题、财务核算不规范等问题。

    五、领导干部自然资源资产审计

    发现有耕地现状被改变、亩林地被侵占或破坏、秸秆禁烧工作不力、排口水质下降,被通报、畜禽养殖污染防治措施不力,造成环境污染等问题。

    六、固定资产投资审计

    发现有多计工程款、违规调整主材单价、项目管理不规范等问题。

    七、企事业单位审计

    发现有专项资金管理不严、财务审核不严、收入管理问题、会计核算不规范、违规出借人员等问题。

    八、进一步加强预算管理的意见

(一)加强政策落实情况监督。财政部门要加强业务指导和监督,落实厉行节约,过紧日子要求,按要求压缩相关经费预算,在落实上级惠农政策时要做好监督,防范侵害群众利益问题出现。

(二)科学合理安排预算。与税务、上级财政和各预算单位做好沟通,全面提升预算编制质量和预算管理水平。

(三)提升财政管理水平。加强各业务部门联系,在上级转移支付资金指标推送过程中,主动对接上级相关科室,及时做好预算管理一体化系统中指标接收工作,确保指标及时下达,财政专户利息和非税收入资金及时上缴国库。

(四)推动专项债券管理加力提效。坚持问题导向,加强过程监管,对专项债券资金进行全方位、全过程、穿透式监管,有针对性地开展实地督导,真实了解、掌握债券项目实施进度和资金使用情况,在保障安全生产前提下,督促项目单位加快实施进度,提高资金使用效率,促进经济增长。

(五)严格审计查出问题整改。对审计指出的问题,被审计单位主要负责人要严格履行整改第一责任。对未按规定要求整改、整改不力、屡审屡犯的,严肃追责问责,要加强协作、分工负责、分类督办,增强整改合力,确保审计整改工作落到实处。




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