在县委、县政府的正确领导下,财税部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神,紧紧围绕县委、县政府重大决策部署,全力推动全县经济社会高质量发展,全县财政运行总体平稳向好。
一、全县财政收入完成情况
2025年1-6月全县一般公共预算收入完成86634万元,完成预算数54.9%,比上年同期84666万元增长2.3%。
1、一般公共预算收入分结构完成情况:
(1)税收收入完成52985万元,比上年同期58493万元下降9.4%;
(2)非税收入完成33649万元,比上年同期26173万元增长28.6%。
2、一般公共预算收入分级完成情况:
(1)县本级完成33840万元,比上年同期27652万元增长22.4%;
(2)乡(镇、园、办)完成52794万元,比上年同期57014万元下降7.4%。
3、政府性基金收入完成情况:
2025年1-6月全县政府性基金收入完成25889万元,较上年同期增长50.8%,其中国有土地出让收入25167万元。
二、全县财政支出完成情况
2025年1-6月全县一般公共预算支出161719万元,同比下降16.0%,公共财政预算支出具体分科目完成情况为:
一般公共服务和公共安全支出20395万元,比上年同期25157万元下降18.9%;
教科文体旅与传媒支出40257万元,比上年同期41529万元下降3.1%;
社会保障、卫生健康支出36026万元,比上年同期33930万元增长6.2%;
节能环保、城乡社区支出10299万元,比上年同期7691万元增长33.9%;
农林水、自然资源海洋气象等支出24877万元,比同期上年40855万元下降39.1%;
交通运输、资源勘探信息、商业服务业、住房保障、粮油物资储备、灾害防治及应急管理等事务支出22105万元,比上年同期43271万元下降48.9%;
其他支出33万元,比上年同期138万元下降76.1%。
基金支出的主要项目是: 文化旅游体育与传媒支出5万元;农林水761万元;城乡社区支出16355万元;交通运输支出215万元;其他支出11548万元。
三、财政预算执行的主要特点
1、一般公共预算收入虽超额完成“双过半”目标,但收入质量下降。2025年1-6月一般公共预算虽收入较上年增长2.3%,完成预算数54.9%,但税收占比较上年下降7.9个百分点。非税收入虽增长,但一次性收入占比高,这类收入难以形成稳定财源;税收收入受国内外需求收缩、企业生产经营活动阶段性放缓影响,增值税、所得税等主体税种下降幅度较大,例如江西雅保锂业有限公司(全口径)上缴税收较上年同期减少24007万元,国电投分宜发电厂较上年同期减少1240万元;江西省分宜驱动桥有限公司(全口径)上缴税收较上年同期减少1095万元,江西省天玑环保发展有限公司(全口径)上缴税收较上年同期减少5548万元。
2、乡(镇、园、办)预算收入虽下降,但部分乡镇收入完成进度较好。1-6月,乡(镇、园、办)预算收入完成52794万元,较上年下降7.4%。钤西街道办完成预算数74.4%、高岚乡完成预算数70.1%,钤山镇、双林镇、杨桥镇、洋江镇、凤阳镇、操场乡、钤东街道办、基金产业园均实现“双过半”目标,分宜镇、湖泽镇、洞村乡、工业园均未达过半目标。
3、支出总量虽下降,但民生支出占比保持增长。
2025年1-6月一般公共预算支出161719万元,较上年下降16.0%,民生支出占比较上年增长3.5个百分点。由于增值税、所得税下降,同时叠加留存比例的下降,已抵顶税收返还资金较上年同期下降1.6亿,上级调拨资金较上年同期下降6亿,故国库资金保障水平一直处于紧张状态,但通过积极调度,合理安排支出,社会事业和民生工程有序推进。
当前,财政收支矛盾十分突出。财政部门要坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻落实新发展理念,着力推动高质量发展,加强财政资源统筹,充分发挥财政分配调节职能,坚持在发展中保障和改善民生,以实实在在的惠民成效,提升百姓幸福指数。