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 号: 3605210001/202001-00004  信息分类: 内设部门
 内容分类: 综合政务  发文日期: 2020-01-13
发布机构: 县审计局  生成日期: 2020-01-13
 生效日期:  废止时间:
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称: 分宜县审计局内设机构

分宜县审计局内设机构

发布时间:2020-01-13 04:51
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分宜县审计局设下列内设机构:

(一)办公室。承担县委审计委员会办公室日常事务工作。负责机关日常运转,承担财务管理、会务机要、行政公文、档案、文印、信息、安全、保密、信访、精神文明、综合治理、政务督导、新闻宣传、党风廉政建设、后勤服务等及县委县政府安排的其他工作。负责机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、学习教育和审计专业技术职称考评等工作。负责机关和所属单位的离退休干部工作。

(二)财政财务审计股。负责组织审计重大政策措施贯彻落实情况。组织审计县本级政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,中央、省、市、县级财政转移支付资金。牵头起草县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。承担财政部门、各乡(镇、场、街道办、园区)的预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支审计。

组织审计县教科部门及直属单位管理的科教文卫专项资金。组织审计县社会保障等相关部门和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。承担教育科技文化卫生部门、社会保障、经济管理、群团组织等县委部门、县政府行政机关及所属单位的预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支审计。

组织审计县农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目。组织开展领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。承担农业农村、水利、自然资源、生态环境等部门及所属单位的预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支审计。

(三)经济责任审计股。组织对党政主要领导干部、国有企事业单位主要领导人员的经济责任审计。承担执纪政法等部门及所属单位的预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支审计。承担县经济责任审计工作领导小组办公室的日常工作。

组织审计县属国有企业和县属国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益及财务收支情况。负责国有企业监事工作。

(四)审计监督稽查股。主要负责审计整改、审计纪律检查对审计工作相关重要问题进行研究,对审计成果进行整理研究和综合利用。组织重点项目检查、工作督导、重点工程稽查等工作。牵头督促整改审计查出的问题。承担审计国际组织和外国政府援助、贷款项目。

(五)综合法规股。承担全县审计规章制度的起草工作,参与起草全县财政经济及其相关的法规草案工作、综合审计业务工作报告,承担局有关规范性文件的合法性审核、行政复议、行政应诉、审计质量控制等工作。审理有关审计业务事项,负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。监督检查各业务股室的审计业务质量。承担工业和信息化、交通运输、商务经贸等部门及所属单位的预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支审计。

组织协调核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。推动建立健全内部审计制度,对内部审计机构进行业务指导,检查全县内部审计业务质量。负责协调运用内部审计和社会审计人员力量,包括抽调人员参与巡视巡察、督查、检查等工作。

(六)固定资产投资审计股。组织审计县政府投资、以县政府投资为主的建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目。承担县发展和改革、住房和城乡、城市管理、投资控股企业等部门及所属单位的预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支审计。