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 号: 3605210001/201907-00011  信息分类: 财政预决算
 内容分类: 综合政务  发文日期: 2019-07-23
发布机构: 分宜县人民政府(政府办)  生成日期: 2019-07-23
 生效日期:  废止时间:
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称: 分宜县2019年第二季度财政预算执行情况

分宜县2019年第二季度财政预算执行情况

发布时间:2019-07-23 03:25
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2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年。全县上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进的工作总基调,贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,财政运行态势积极向好,收入结构进一步优化。

一、全县财政收入完成情况

1-6月,全县财政总收入完成131547万元,完成年预算数的50.8%,比上年同期158870万元下降17.2%。财政收入税收占比为93%,比上年提高14.8个百分点。

1、财政总收入分入库级次完成情况:

(1)中央级收入完成57142万元,比上年同期39584万元增长44.4%;

(2)省级收入完成6222万元,比上年同期4457万元增长39.6%;

(3)全县公共财政预算收入完成68183万元,比上年同期114828万元下降40.6%,公共财政预算收入中税收收入入库58920万元,比上年同期80142万元下降26.5%。

2、财政总收入分结构完成情况:

(1)税收收入完成122283万元,比上年124183万元下降1.5%;

(2)非税收入完成9264万元,比上年同期34686万元下降73.3%。

3、政府性基金收入完成情况:

1-6月,全县政府性基金收入完成39235万元,同比增长181.1%,其中:国有土地收益基金收入2027万元、农业土地开发资金收入69万元、国有土地使用权出让收入37032万元、城市基础设施配套费收入7万元、污水处理费收入100万元。

二、财政支出完成情况

1-6月,全县公共财政预算支出192466万元,同比下降9.8%;政府性基金支出30449万元,同比下降11.5%。公共财政预算支出具体分项完成情况为:

一般公共服务和公共安全支出25785万元,比上年同期28176万元下降8.5%;

教科文体旅与传媒支出33371万元,比上年同期34987万元下降4.6%;

社会保障、卫生健康支出78010万元,比上年同期58158万元增长34.1%;

节能环保、城乡社区支出30717万元,比上年同期25813万元增长19%;

农林水、自然资源海洋气象等支出16766万元,比上年同期20494万元下降18.2%;

交通运输、资源勘探信息、商业服务业、住房保障、粮油物资储备、灾害防治及应急管理等事务支出7379万元,比上年同期35604万元下降40.5%;

其他支出438万元,比上年同期5158万元下降91.5%。

基金支出的主要项目是:城乡社区支出26570万元;社会保障和就业支出3409万元;文化旅游体育与传媒支出40万元;农林水26万元;其他支出289万元。

三、财政预算执行的主要特点

1、财政收入实现“双过半”。1-6月,我县财政总收入完成131547万元,完成年预算数的50.8%。受实体企业纳税减少及非税收入大幅下降的影响,财政总收入同比下降17.2%。与此同时,全县总部经济有新突破,各地充分利用招商引资引进的总部经企业和投资平台,把握政策导向,在交通运输、矿产、贸易等行业大力发展总部经济,通过总部经济实现税收81915万元,比上年增长95.8%,占全县财政总收入的62%,洋江镇提前7个月完成全年财政收入任务。全县税收收入完成122283万元,同比减收1901万元,下降1.5%。

2、收入结构明显改善。1-6月,全县税收收入完成122283万元,同比下降1.5%,非税收入完成9264万元,同比下降73.3%,全县财政收入质量明显提高,全县1-6月税收收入占总收入比重为93%,同比增加14.8个百分点。各乡(镇、园、办)税收占比普遍提高,全县13个乡(镇、园、办)税收占比为93.5%,较上年提高14个百分点,11个乡(镇、园、办)税收占比超95%,基金产业园、湖泽镇、分宜镇分别达98.1%、98.2%、98.3%。

3、重点企业纳税同比下降。1-6月,全县重点企业纳税17339万元,比上年同期21792万元下降20.4%,其中:分宜海螺水泥有限责任公司由于雨水天气过长、原煤价格上涨等原因,共实现税收5096万元,同比下降36.4%;江西雅保锂业有限公司入库税额1298万元,同比减少916万元,同比下降41.4%,是由于上年存在一次性税收所致;中电投江西电力有限公司分宜发电厂入库税额307万元,同比减少1061万元,同比下降77.6%。

4、确保了基本民生支出需要。全县公共财政预算支出192466万元,同比下降9.8%,全县涉及到民生的教育、科技、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、自然资源海洋气象、住房保障支出161263万元,占全县公共财政预算支出的83.8%,同比增长15.2%。“八项服务支出”166229万元,同比增长14%,保障了各项社会事业和民生工程的顺利进行。

四、存在的问题和困难

一是完成财政收入任务困难不小。1、受国家大面积推行减税降费政策的影响,我县企业税源将会有所减少;2、大部分乡镇税源匮乏,要完成全年财政收入任务压力较大。

二是财政支出压力增大。一是可用财力有限,在确保正常运转后,重点项目建设、脱贫攻坚、殡葬改革、环境保护等资金需求量大,导致保障压力加大;二是社会保障等民生支出刚性增长较快,资金调度难度和收支平衡压力较大。

虽然全县财政收入保持了一定幅度增长,但也应清醒地认识到经济发展面临的困难和挑战,各部门要进一步解放思想,增强做好财税工作的使命感、责任感,强化税收征管;挖掘财税增收潜力,提高财政收入质量;不断优化支出结构,切实保障基本民生支出;加强政府性债务管理,优化债务结构;加强财政资金监管,防范财政运行风险。